湖北科技学院2016年部门决算
信息公开
二○一七年九月
目 录
第一部分湖北科技学院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分湖北科技学院2016年部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分湖北科技学院2016年部门决算报表说明
一、2016年总收入支出结构说明
二、2016年一般公共预算财政拨款收入支出结构说明
三、2016年 “三公”经费支出情况说明
四、其他情况说明
第四部分名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、“三公”经费
第一部分 湖北科技学院概况
一、主要职能
湖北科技学院是一所具有77年办学历史的省属本科高校。学校的前身是2002年由原咸宁医学院和咸宁师范高等专科学校合并组建的咸宁学院,2011年经教育部、省政府批准改用现名。学校占地面积1860亩,校舍建筑面积60万平方米,教学仪器设备总值1.6亿元,馆藏纸质图书165万册,中外文期刊14万种,电子数据库18个。学校有研究生招生专业3个,本科专业56个,逐步形成了以医学、教育学为传统特色学科,理工学科迅速发展,文、史、经、管、艺、农等多学科交叉融合、相互支撑、协调发展的学科体系。
学校建有省级重点产业化创新团队1个,省级教学团队2个;有国家“专业综合改革试点”项目1个、国家特色专业建设点3个、国家地方联合工程实验室1个;省级“2011计划”项目1个、省级重点(特色)学科2个、省级重点(培育)学科2个、省级“专业综合改革试点”6个、省级品牌专业4个、省级战略性新兴产业专业计划项目8个、省级精品课程14门;省级重点实验室和基地5个、省级实验教学示范中心6个、省级虚拟实验中心1个;省级实习实训基地2个、省级创新创业和实践基地1个、湖北省高校心理健康教育示范中心1个、湖北省服务外包人才培养(训)基地1个。
学校肩负学习研究宣传马克思主义、培养中国特色社会主义事业建设者和接班人的重大任务,承担人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等职能。学校以培养人才为中心,不断深化办学体制与人才培养体制改革,创新办学模式和人才培养模式,积极开展教学、科学研究和社会服务工作,全面提高教育质量,提高人才培养质量。提升科学研究水平,传承和创新文化,增强社会服务能力,优化结构办出特色,坚持科学发展,办党和人民满意的大学。
二、机构设置
学校设有学校办公室、纪委监察处、党委组织部、党委统战部、党委宣传部、学生工作部(武装部与学工部合署)、离退休工作处、机关党总支、工会、科协、团委、发展规划处、人事处、教务处、科研处、研究生处、科技产业处、招生就业处、外事办(国际学院)、财务处、国有资产与实验室管理处、基建管理处、审计处、保卫处、后勤处等25个党政机关和群团组织。
学校设有图书馆、学报编辑部、继续教育中心、教学质量监测与评估中心、心里健康教育研究中心、教师发展中心、采购与招投标管理中心、网络管理中心、档案馆等9个直属单位。
学校设有基础医学院、临床医学院、五官医学院、护理学院、药学院、核技术与化学生物学院、电子与信息工程学院、生物医学工程学院、数学与统计学院、计算机科学与技术学院、资源环境科学与工程学院、经济与管理学院(咸宁研究院)、外国语学院、人文与传媒学院、教育学院、体育学院、艺术与设计学院、马克思主义学院、医药研究院、工程技术研究院、非动力核技术研发中心、鄂南文化研究中心等22个教学科研单位。
学校设有附属第二医院(咸宁市精神病医院)、湖北科技学院资产经营公司、湖北科技学院职业技能培训中心(职业技能鉴定所)等三个附属单位。
第二部分 湖北科技学院2016年部门决算报表(附后)
收入支出决算总表
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|
公开01表 |
部门:湖北科技学院 |
|
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
38,818.61 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
259.43 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
36,273.75 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
6.34 |
六、其他收入 |
7 |
1,286.89 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
22.13 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
40,364.94 |
本年支出合计 |
52 |
36,302.23 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
4,062.71 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
40,364.94 |
总计 |
56 |
40,364.94 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:湖北科技学院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
40,364.93 |
38,818.60 |
0.00 |
259.43 |
0.00 |
0.00 |
1,286.89 |
205 |
教育支出 |
40,286.46 |
38,740.13 |
0.00 |
259.43 |
0.00 |
0.00 |
1,286.89 |
20502 |
普通教育 |
40,286.46 |
38,740.13 |
0.00 |
259.43 |
0.00 |
0.00 |
1,286.89 |
2050205 |
高等教育 |
40,286.46 |
38,740.13 |
0.00 |
259.43 |
0.00 |
0.00 |
1,286.89 |
206 |
科学技术支出 |
56.34 |
56.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
56.34 |
56.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060402 |
应用技术研究与开发 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060403 |
产业技术研究与开发 |
55.34 |
55.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:湖北科技学院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
36,302.22 |
18,596.95 |
17,705.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
36,273.75 |
18,574.82 |
17,698.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
36,273.75 |
18,574.82 |
17,698.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
36,273.75 |
18,574.82 |
17,698.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
6.34 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
6.34 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060402 |
应用技术研究与开发 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060403 |
产业技术研究与开发 |
5.34 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:湖北科技学院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
38,818.61 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
34,727.43 |
34,727.43 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
6.34 |
6.34 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
38,818.61 |
本年支出合计 |
54 |
34,755.90 |
34,755.90 |
0.00 |
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
4,062.71 |
4,062.71 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
38,818.61 |
总计 |
60 |
38,818.61 |
38,818.61 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:湖北科技学院 |
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
34,755.90 |
17,050.63 |
17,705.27 |
205 |
教育支出 |
34,727.43 |
17,028.50 |
17,698.93 |
20502 |
普通教育 |
34,727.43 |
17,028.50 |
17,698.93 |
2050205 |
高等教育 |
34,727.43 |
17,028.50 |
17,698.93 |
206 |
科学技术支出 |
6.34 |
0.00 |
6.34 |
20604 |
技术研究与开发 |
6.34 |
0.00 |
6.34 |
2060402 |
应用技术研究与开发 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
2060403 |
产业技术研究与开发 |
5.34 |
0.00 |
5.34 |
208 |
社会保障和就业支出 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:湖北科技学院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
9,638.12 |
302 |
商品和服务支出 |
3,101.30 |
310 |
其他资本性支出 |
934.88 |
30101 |
基本工资 |
2,675.70 |
30201 |
办公费 |
92.91 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
1,826.38 |
30202 |
印刷费 |
172.53 |
31002 |
办公设备购置 |
572.47 |
30103 |
奖金 |
22.47 |
30203 |
咨询费 |
20.83 |
31003 |
专用设备购置 |
153.08 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
764.59 |
30204 |
手续费 |
3.97 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
298.33 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
3,385.42 |
30206 |
电费 |
438.76 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
69.06 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
963.56 |
30209 |
物业管理费 |
100.87 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,376.32 |
30211 |
差旅费 |
193.58 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
103.44 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
1,798.11 |
30213 |
维修(护)费 |
229.57 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
21.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
70.63 |
30215 |
会议费 |
9.64 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
7.20 |
30216 |
培训费 |
64.47 |
31099 |
其他资本性支出 |
209.34 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
26.97 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
36.49 |
30218 |
专用材料费 |
439.41 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
54.64 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
1,243.36 |
30227 |
委托业务费 |
2.66 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
49.28 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
18.48 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.65 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.52 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
43.97 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
812.78 |
|
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|
人员经费合计 |
13,014.44 |
公用经费合计 |
4,036.19 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 |
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表 |
编制单位:湖北科技学院 |
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金额单位:万元 |
2016年度决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
81.34 |
0.00 |
54.15 |
0.00 |
54.15 |
27.19 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分湖北科技学院2016年部门决算报表说明
一、2016年总收入支出结构说明
2016年收入预算数为39424万元,决算数为40364万元,超预算数940万元。预算超收的主要原因是国库预算追加。其中:财政拨款收入38818.61万元,占总收入的96.17%;事业收入259.43万元,占总收入的0.64%;其他收入1286.89万元,占总收入的3.19%。
2016年支出预算数为39424万元,决算数为36302.22万元,较预算数减少3121.78万元。较预算支出减少的主要原因是16年工作任务未完成的预算要结转17年执行。其中:基本支出18596.95万元,占总支出的51.22%;项目支出17705.27万元,占总支出的48.78%。按照支出功能科目划分,教育支出36273.75万元,占总支出的99.92%;社会保障和就业及其他支出28.47万元,占总支出的0.08%。
二、2016年一般公共预算财政拨款收入支出结构说明
我校一般公共预算财政拨款收入38818.61万元:(1)基本支出17050.63万元,其中人员经费13014.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4036.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(2)项目支出17705.27万元。(3)财政拨款结转结余4062.17万元。
三、2016年“三公”经费支出情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。具体情况如下:2016年(三公)经费预算数159万元,其中:因公出国(境)费20万元,公务用车运行维护费79万元,公务接待费60万元。实际支出81万元,其中:因公出国(境)费为零,公务用车运行维护费54万元,公务接待费27万元。2016年实际支出数比2016年预算数减少78万元。在2015年(三公)经费较之往年大幅减少的基础上,2016年度“三公”经费支出比预算又减少78万元。主要原因是学校严格执行中央各项规定精神,从严从紧控制“三公”经费开支。
四、其他情况说明
(一)政府采购支出情况
2016年度湖北科技学院政府采购支出总额3644.01万元,其中:政府采购货物支出3152.06万元、政府采购工程支出110.76万元、政府采购服务支出381.19万元。
(二)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,湖北科技学院共有车辆29辆,其中:一般公务用车16辆、其他用车13辆。单位价值50万元以上大型设备17套。
(三)、关于机关运行经费
关于机关运行经费执行情况,高校属于公益二类事业单位,没有机关运行经费。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款收入:指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。
2、上级补助收入:指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入:指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。
(1)教育事业收入,指高等学校开展教学及其辅助活动所取得的收入,包括:通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。
(2)科研事业收入,指高等学校开展科研及其辅助活动,通过同级财政部门财政拨款以外的中央和地方科研经费拨款,以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。
4.经营收入:指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款:指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入,主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。
二、支出科目
1.基本支出:指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和日常支出。
人员经费支出是指高校用于职工或学生个人方面的费用开支,包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出两部分。
日常公用经费支出是指高校为完成教学科研工作任务安排的用于设施设备的维持性费用,以及直接用于公务活动的支出。
2.项目支出:指高校为了完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。主要用于包括改善办学条件、教学科研、重点建设等方面。
3.上缴上级支出:指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
4.经营支出:指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对下级单位补助支出:指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
三、“三公”经费
“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。